Добрый день. Вопрос в следующем, в 2014 году были получены счета-фактруры от поставщиков, но в связи с большой суммой НДС к зачету, они не были отражены в книге покупок, и остались висеть на 19 счете не списанные. Сейчас в 2015 году, при реализации оборудования, данные счета-фактуры отразили в книге покупок. И налоговая прислала требование о предоставлении пояснений. Эти счета-фактуры за 2015 году у поставщика не отражены. Они у него были отражены в 2014 году, что налоговая проверить не может.
Как быть в данной ситуации? Сама же налоговая в свое время говорила о том, что не показывайте НДС к зачету во избежании проверок, лучше немного, но к уплате.